Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 180682 |
26.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 12.04.2018 | 13.04.2018 |
| 17.04.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71811703 |
190.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.04.2018 | 13.04.2018 |
| 17.04.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1762018 |
90.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| 17.04.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1801301371 |
123.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| 17.04.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 10180097 |
50.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD spotrebné družstvo | 31.03.2018 | 17.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za mobilný internet od 08.03.2018 - 07.04.2018 - ZŠ II.st. 8207020666 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.04.2018 | 11.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 1801870 |
15.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za posedenie z občerstvením pre 30 osôb - Deň učiteľov - zo SF 020/2018 |
600.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ľubomír Krul st. | 06.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 18400427 |
183.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 180103245 |
14.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 180103246 |
4.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK, Internet Magio ZŠ 8205989167 |
108.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.04.2018 | 07.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 8018040713 |
293.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 11802343 |
92.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 11802344 |
8.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 05.04.2018 | 05.04.2018 |
Zobrazených 3331 - 3345 z celkových 7359.
« Predchádzajúca 1 2 … 219 220 221 222 223 224 225 226 227 … 490 491 Nasledujúca »
