Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2018 | Faktúra za paušál FIX 7-8/18 a náklady na kopírovanie 7/18 ZŠ 9171800517 |
60.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10180242 |
173.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 27.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za mobilné telefóny 6-7/18 ZŠ, MŠ, Magio MŠ z PK, ŠJ, Internet ZŠ 8213408409 |
92.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2018 | 23.07.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 6-7/18 1853286 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 17.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus k Zmluve VK/10/06/008 na rok 2018 70758105 |
18.00 €/rok s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 10.07.2018 | 23.07.2018 |
| 25.07.2018 | Faktúra za futbalové dresy z FP na krúžkovú činnosť ZŠ II.st. 2018045 |
418.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT | 09.07.2018 | 09.07.2018 |
| 24.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 18507816 |
10.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 19.07.2018 | 23.07.2018 |
| 24.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 18507695 |
3.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 17.07.2018 | 19.07.2018 |
| 24.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 18400893 |
44.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 17.07.2018 | 17.07.2018 |
| 24.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 18507256 |
9.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.07.2018 | 16.07.2018 |
| 24.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ FV181555 |
23.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 10.07.2018 | 10.07.2018 |
| 24.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 18400860 |
58.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.07.2018 | 09.07.2018 |
| 17.07.2018 | Faktúra za elektrinu. 6/18 Zš, Mš, ŠJ. 2015021000 |
404.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 09.07.2018 | 13.07.2018 |
| 17.07.2018 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 6-7/18 8213117665 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2018 | 12.07.2018 |
| 17.07.2018 | Faktúra za telefón 6/18 Zš, Mš, ŠJ. 8212120264 |
109.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2018 | 09.07.2018 |
Zobrazených 3271 - 3285 z celkových 7441.
« Predchádzajúca 1 2 … 215 216 217 218 219 220 221 222 223 … 496 497 Nasledujúca »
