Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17511284 |
19.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.10.2017 | 11.10.2017 |
20.10.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 1706255 |
43.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.10.2017 | 10.10.2017 |
20.10.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 17401576 |
154.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.10.2017 | 09.10.2017 |
20.10.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 1701303994 |
377.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 06.10.2017 | 09.10.2017 |
20.10.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 1911710470 |
207.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 09.10.2017 | 09.10.2017 |
20.10.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ. 8017100812 |
173.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 06.10.2017 | 06.10.2017 |
19.10.2017 | Faktúra za školenie programu ALF. FV170458 |
190.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Interaktívna škola, s. r. o. | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
19.10.2017 | Faktúra za prenájom, pranie kobercov do vchodov ZŠ. 1771207 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrӧm, s. r. o. | 11.10.2017 | 17.10.2017 |
19.10.2017 | Faktúra za odbornú prehliadku plynoinštalácie - ZŠ, ŠJ 1700127 |
596.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Štefan Lacuš - SEGAS | 09.10.2017 | 13.10.2017 |
19.10.2017 | Faktúra za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ - 9. - 10. 2017 1102217848 |
103.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.10.2017 | 19.10.2017 |
19.10.2017 | Faktúra za spotrebný materiál zo sponzorských. 143317 |
144.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o. | 18.10.2017 | 18.10.2017 |
19.10.2017 | Faktúra za farebný papier ZŠ. 143417 |
18.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o. | 18.10.2017 | 18.10.2017 |
19.10.2017 | Faktúra za vodné, stočné ZŠ 517167744 |
596.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PVPS, a. s. | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
19.10.2017 | Faktúra za prístup do databázy testov ALF SK 12. FV170457 |
200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Interaktívna škola, s. r. o. | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
13.10.2017 | Faktúra za vývoz BRKO ŠJ 2051702161 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.10.2017 | 13.10.2017 |
Zobrazených 3316 - 3330 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 218 219 220 221 222 223 224 225 226 … 469 470 Nasledujúca »