Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1900087 |
25.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.01.2019 | 08.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400010 |
139.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 08.01.2019 | 08.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11900018 |
176.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 03.01.2019 | 03.01.2019 |
| 15.01.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Internet ZŠ, Magio MŠ z PK 8224057009 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.01.2019 | 11.01.2019 |
| 14.01.2019 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ za 12/18 2015021000 |
420.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1903879 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 04.01.2019 | 10.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 8225095904 |
8.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 08.01.2019 | 10.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby ZŠ 1/19 1019010379 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.01.2019 | 02.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za používanie portálu od 01.01.2019 - 31.12.2019 - ZŠ 2019040 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 02.01.2019 | 04.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice ZŠ za 1/2019 - 12/2019 70758105 |
182.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 05.11.2018 | 02.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za paušál FIX 12/18, 01/19 a náklady na kopírovanie 11-12/18 ZŠ 917-18-00917 |
48.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 27.12.2018 | 02.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za systémovú podporu URBIS za 1-3/2019 - ZŠ 20190177 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 02.01.2019 | 02.01.2019 |
| 28.12.2018 | Faktúra za servis okien - ZŠ 2018093 |
394.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ASTRA TRADE, s. r. o. | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za notebook, tlačiarne, monitor pre ZŠ - SZPr. FV1800026 |
3828.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| 28.12.2018 | Faktúra za elektroinštalačné práce - ZŠ 1800485 |
405.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. Poprad, s. r. o. | 21.12.2018 | 27.12.2018 |
Zobrazených 2941 - 2955 z celkových 7359.
« Predchádzajúca 1 2 … 193 194 195 196 197 198 199 200 201 … 490 491 Nasledujúca »
