Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50034 |
79.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015010451 |
169.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 4/2015 |
75.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
23.01.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 12/14-1/15 6769530925 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.01.2015 | 09.01.2015 |
23.01.2015 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja + náklady na kopírovanie ZŠ 917-15-00003 |
42.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 07.01.2015 | 12.01.2015 |
23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1600171 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 13.01.2015 | 13.01.2015 |
23.01.2015 | Faktúra za mobilný internet 12/14-1/15 7500056659 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.01.2015 | 07.01.2015 |
23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50073 |
112.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015010890 |
76.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530501075 |
61.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
30.12.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 14515049 |
66.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.12.2014 | 29.12.2014 |
30.12.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 664/2014 |
68.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 19.12.2014 | 29.12.2014 |
30.12.2014 | Faktúra za nákup odpadkových košov DHM II. ZŠ 1051402087 |
129.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 22.12.2014 | 17.12.2014 |
30.12.2014 | Faktúra za školský nábytok a projektor z finanč. prostriedkov SZPr., VP, CVČ ZŠ 2014 4005171222 |
4000.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Daffer, spol. s r. o. | 22.12.2014 | 23.12.2014 |
30.12.2014 | Faktúra za nákup tonerov ZŠ 10140274 |
434.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 25.12.2014 | 29.12.2014 |
Zobrazených 4966 - 4980 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 328 329 330 331 332 333 334 335 336 … 469 470 Nasledujúca »