Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 16502203 |
41.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8016022751 |
109.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
26.02.2016 | Faktúra za náhradné priečky do rebríkov v telocvični ZŠ 166660595 |
94.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Krimar s. r. o. | 25.02.2016 | 25.02.2015 |
26.02.2016 | Faktúra za sprístupnenie balíčka "Škôlkar Komensky" MŠ z PK 70758105 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 22.02.2016 | 24.02.2016 |
26.02.2016 | Faktúra za mobilné telefóny 1-2/16 ZŠ, ŠJ 7601422102 |
87.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.02.2016 | 22.02.2016 |
19.02.2016 | Faktúra za elektrinu 1/16 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
464.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 11.02.2016 | 18.02.2016 |
17.02.2016 | Faktúra za vývoz biologocky rozložiteľného komunálneho odpadu ŠJ-ZŠ 1/16 2051600162 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.02.2016 | 16.02.2016 |
17.02.2016 | Faktúra za mobilný internet 1-2/16 ZŠ 7601090178 |
15.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.02.2016 | 11.02.2016 |
17.02.2016 | Faktúra za predplatné digitalvisions GIGA ZŠ rok 2016 6100000244 |
14.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Digital Visions spol. s r. o. | 01.01.2016 | 11.02.2016 |
17.02.2016 | Faktúra za autokarovú prepravu žiakov na lyžiarsky výcvik a späť počas dní od 3.2. do 10. 2. mimo víkendov ZŠ 2016007 |
1200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Dušan Gilden - SOGI | 10.02.2016 | 11.02.2016 |
17.02.2016 | Faktúra za lyžiarsky výcvik v stredisku Vernár - Studničky ZŠ 2016 0592016 |
1800.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Žemba | 04.02.2016 | 08.02.2016 |
17.02.2016 | Faktúra za zapožičanie lyžiarskej výstroje počas lyžiarskeho výcviku ZŠ 201605 |
828.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŽEMBA Ski, s. r. o. | 05.02.2016 | 08.02.2016 |
10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 16500843 |
59.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 26.01.2016 | 29.01.2016 |
10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10160010 |
52.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 29.01.2016 | 29.01.2016 |
10.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. FV160131 |
180.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 29.01.2016 | 29.01.2016 |
Zobrazených 4306 - 4320 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 284 285 286 287 288 289 290 291 292 … 469 470 Nasledujúca »