Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2017 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 3-4/2017 3414943948 |
113.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.04.2017 | 21.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za elektrinu 3/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
451.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.04.2017 | 21.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ PO11911710246 |
220.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 21.04.2017 | 21.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71713093 |
99.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.04.2017 | 21.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71712885 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.04.2017 | 20.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ FV170689 |
83.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 13.04.2017 | 20.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17503748 |
8.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 12.04.2017 | 20.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17400674 |
112.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.04.2017 | 19.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17503577 |
10.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.04.2017 | 11.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17400635 |
124.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17VF00188 |
90.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kingfruits s. r. o. | 06.04.2017 | 07.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8017040950 |
156.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
24.04.2017 | Faktúra za predplatné GIGA - REMITEND 1700000236 |
12.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 01.01.2017 | 24.04.2017 |
18.04.2017 | Faktúra za mobilný internet 3-4/17 3414587153 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.04.2017 | 13.04.2017 |
18.04.2017 | Faktúra za prenájom odvlhčovačov vzduchu na vysušenie zatopených priestorov v ŠKD. 2017003 |
126.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ľubomír Škorňák LS THERM | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
Zobrazených 3826 - 3840 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 252 253 254 255 256 257 258 259 260 … 485 486 Nasledujúca »