Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1101696 |
20.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 29.03.2011 | |
13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11503762 |
62.50 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 28.03.2011 | |
13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11503834 |
33.77 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 30.03.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu 3/2011. 7306954897 |
1875.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.03.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra za väzbu mzdových listov 110016 |
56.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Valéria Kedzuchová PODTATRAN V. K. | 01.03.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra za pranie a prenájom kobecov do vchodov 2/2011 1110894 |
30.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 01.03.2011 | 07.03.2011 |
31.03.2011 | Faktúra za použitie cisterny - údržba kanalizácie ŠJ-ZŠ. 0502011 |
149.77 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko | 28.02.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210112635 |
398.47 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 07.03.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1101277 |
13.39 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.03.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra za telefón 2/11 ZŠ, MŠ, ŠJ. 6723953562 |
95.29 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 03.03.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 5083 |
196.03 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DONČÁK s. r. o. | 14.03.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210113994 |
190.28 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 14.03.2011 | |
31.03.2011 | Oprava umývačky riadu M-1000. 11032 |
75.60 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Anna Pjatáková Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení | 10.03.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11121 |
220.02 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | SLOVSOLANUM | 15.03.2011 | |
31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1101425 |
20.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 15.03.2011 |
Zobrazených 7276 - 7290 z celkových 7338.
« Predchádzajúca 1 2 … 482 483 484 485 486 487 488 489 490 Nasledujúca »