Číslo faktúry: 2480936
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 3/2021
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za čistenie a prenájom rohoží 9.10-5.11/23
Fakturovaná suma: 115.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.11.2023
Dátum doručenia: 10.11.2023
Datum zverejnenia: 11.11.2023