Číslo faktúry: 2470601
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 3/2021
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 37876023
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží 9-10/23
Fakturovaná suma: 115.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.10.2023
Dátum doručenia: 12.10.2023
Datum zverejnenia: 12.10.2023