Číslo faktúry: 2372951
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží 12/22
Fakturovaná suma: 97.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.01.2023
Dátum doručenia: 05.01.2023
Datum zverejnenia: 09.01.2023