Číslo faktúry: 2352558
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a pranie rohoží za ZŠ, MŠ 10.10-6.11/22
Fakturovaná suma: 99.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.11.2022
Dátum doručenia: 10.11.2022
Datum zverejnenia: 11.11.2022