Číslo faktúry: 2315145
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 3/2021
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie kobercov za 06-07/22
Fakturovaná suma: 88.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.07.2022
Dátum doručenia: 21.07.2022
Datum zverejnenia: 22.07.2022