Číslo faktúry: 2267960
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 3/2021
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a pranie rohoží za 31.01./2022-27.02./2022
Fakturovaná suma: 93.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.03.2022
Dátum doručenia: 02.03.2022
Datum zverejnenia: 07.03.2022