Číslo faktúry: 2169432
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 26854132
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 37876023
Predmet faktúry: Za čistenie a prenájom rohoží za 29.03.-25.04./2021
Fakturovaná suma: 41.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.04.2021
Dátum doručenia: 29.04.2021
Datum zverejnenia: 03.05.2021