Číslo faktúry: 4560421008
Identifikácia objednávky: 36/2014
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Daffer spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa: 36320439
Predmet faktúry: Faktúra za nákup krídiel na tabuľu DUBNO ZŠ
Fakturovaná suma: 186.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2014
Dátum doručenia: 13.10.2014
Datum zverejnenia: 17.10.2014